岗位职责:
1、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作
2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查,总结
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施
4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计)
任职资格:
1、熟悉有关法律、法规和集团的规章制度
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强
4、高度的职业道德
5、持CIA证书或审计专业中级职称优先
利辛路208号
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